金城公司开展“三公”经费专项检查

640.webp.png

1月9日,金城公司纪检监察部以“四不两直”方式,对“三公”经费管理使用情况开展专项监督检查。

此次专项检查重点围绕三个方面开展全面排查:一是聚焦制度建设与执行,全面梳理公司“三公”经费管理制度相关落实情况,核查是否存在制度缺失、流程不规范、执行不到位等问题;二是聚焦经费使用合规性,逐一审验公务接待审批单、差旅费报销凭证等财务资料,重点核查是否存在超标准接待、无公函接待、违规报销等违纪违规行为;三是聚焦问题整改成效,以过往检查发现的“三公”经费管理薄弱环节为导向,检验整改措施落地情况,防止问题反弹回潮。

此次专项检查旨在督促相关部门举一反三,健全完善“三公”经费管理长效机制,细化接待标准、用车范围等具体规定,从源头上严防“四风”问题滋生。


返回顶部